期刊专题

10.3969/j.issn.1002-5812.2022.21.007

治理视角下深化央行内部审计的思路与方法探析

引用
内部审计是人民银行治理结构中的内生免疫机制之一,也是央行业务自我规范、自我纠偏的重要手段.中国人民银行2019年印发的《关于深化人民银行内审工作的指导意见》明确提出,内部审计要以促进央行完善内部治理、实现履职为目标,并通过"三大职能"和"六项原则"确定了内审的职能定位.为进一步探索内部审计在完善央行内部治理、提升履职能力方面的改进空间,文章以央行治理框架下内部审计作用分析为基础,通过解析"三大职能"和"六项原则",提出更为具体清晰的内部审计促进央行治理的框架型思路与方法.

人民银行、治理、内部审计

F239(会计)

2022-12-13(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

31-34,76

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商业会计

1002-5812

11-1475/F

2022,(21)

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