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基层央行审计数据的分析与启示——以B中支2010年-2015年审计项目为例

引用
审计成果的深化运用是内部审计增加价值、改善组织运营的必然途径.此文基于转型背景下人民银行B中支60个内审项目数据开展综合分析,通过简要回顾审计工作,总结审计发现问题的特点与分布规律,重点揭示普遍、重复出现的突出风险隐患并深刻剖析成因、提出改进建议,探索建立有效的风险防范体系,促进组织实现目标.

内部审计、大数据、三道防线模型、启示

F832.31;F239.4;F113

2016-10-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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金融会计

1671-8356

11-3329/F

2016,(6)

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